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3、资产类调整项目
贵单位本纳税年度资产类调整项目纳税调整增加0.00元,纳税调整减少0.00元。
(1)资产折旧、摊销
贵单位本纳税年度计提固定资产折旧112,427.82元,根据税收有关规定确认固定资产折旧的税收金额112,427.82元。
故不做纳税调整。
4、特殊事项调整项目
贵单位本纳税年度发生的特殊事项调整项目纳税调整增加19,865,794.73元,纳税调整减少0.00元。
(1)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额
贵单位本纳税年度审核后销售未完工开发产品取得预售收入289,761,976.15元,按预计毛利15%计算预计毛利额28,976,197.61元,做纳税调增;预售收入实际缴纳的税金及附加及土地增值税9,110,402.88元,做纳税调减,合计应纳税调增19,865,794.73元。
5、特别纳税调整应税所得
贵单位在本纳税年度没有发生特别纳税调整应税所得纳税调整情况。
6、其他项目
经复核,贵单位在本纳税年度没有发生其他项目纳税调整情况。
(三)免税、减计收入及加计扣除
贵单位在本纳税年度没有发生免税、减计收入及加计扣除情况。
(四)境外应税所得抵减境内亏损
贵单位在本纳税年度没有发生境外应税所得抵减境内亏损情况。
(五)所得减免
贵单位在本纳税年度没有发生所得减免情况。
(六)弥补以前年度亏损
根据税法规定,贵单位本纳税年度实际弥补的以前年度亏损额5,756,006.38元,具体数据如下:
1.本年度:本年度实际弥补以前年度亏损合计5,756,006.38元,可结转以后年度弥补的亏损额0.00元。
2.可结转以后年度弥补的亏损额合计0.00元。
(七)抵扣应纳税所得额
贵单位在本纳税年度没有发生抵扣应纳税所得额情况。
二、应纳税额
贵单位本纳税年度应纳所得税额为598,125.68元(应纳税所得额2,392,502.70元x税率25%)。
确认减免所得税额为0.00元、抵免所得税额为0.00元、境外所得应纳所得税额为0.00元、境外所得抵免所得税额为0.00元,本年累计实际已缴纳的所得税额为5,657,927.41元,核实贵单位本纳税年度应退的所得税额为5,059,801.73元。
本年累计实际已缴纳的所得税额
贵单位本纳税年度累计实际已缴纳的所得税额5,657,927.41元。
具体数据如下:
1第一季度:本年度累计实际已缴纳的所得税额0.00元;
2第二季度:本年度累计实际已缴纳的所得税额1,455,295.26元;
3第三季度:本年度累计实际已缴纳的所得税额2,716,292.63元;
4第四季度:本年度累计实际已缴纳的所得税额1,486,339.52元。
三、本年应补(退)所得税额
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